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市属国有企业内部审计推进会议召开

12月25日,市国资委召开市属国有企业内部审计工作推进会议,交流前期工作开展情况,安排部署下一步工作。市国资国企分管负责同志、业务科(部)室负责同志参加会议。

 

会上,各集团分别汇报了今年以来内部审计工作开展情况、存在问题和下一步工作打算。会议就内部审计工作“为什么要抓”、“怎么抓”、“抓到什么程度”几个方面进行了着重强调,进一步统一了思想、凝聚了共识。

会议指出,内部审计监督是促进企业规范运行、推动高质量发展的重要抓手。近年来,市属企业内部审计工作在机制体制建设、人员配备、工作开展、督促整改等方面取得了一定成效,但同时还存在工作标准不够高、工作落实不深入、内审作用发挥不充分等问题。各集团要对内审工作思想更重视、行动更主动、标准再提高、落实更到位,发扬“不抓则已,抓就抓住不放、一抓到底”的工作作风,坚决抓实抓好抓出成效。一是要坚持近年来自身行之有效的经验做法,并在工作中加以完善。二是要加强学习借鉴,对标先进企业,尽快提升自身工作水平。三是要真抓实审。要勇于直视问题,善于发现问题,大胆揭示问题,不隐瞒、不护短,不走过场、不流于形式,坚决克服审计结论平淡化状况。四是要切实发挥内审监督的规范警示教育震慑作用。力争达到审计一个项目、规范一个领域、教育一群人的目的,使相关工作人员引以为戒,增强规矩意识、制度意识,严格遵章守纪、坚决不触碰底线红线。

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